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2019年度第七師一二八團(tuán)疾控中心部門決算公開

來源:財政局 編輯:財政局 發(fā)布時間:2020-08-31 16:56:04 瀏覽次數(shù): 【字號: 

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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

(二)預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

128疾控中心主要職能:主要擔(dān)負(fù)疾病預(yù)防及控制,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、疫情及健康相關(guān)因素信息管理,、健康危害因素監(jiān)測與控制,、健康教育與促進(jìn)等工作。

 二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,,128團(tuán)疾控中心部門決算包括:128團(tuán)疾控中心本級決算。

128團(tuán)疾控中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):128團(tuán)疾控中心內(nèi)設(shè)有慢病辦,、婦幼辦,、兒保辦,、計劃生育辦,、地方病、健康教育,、免疫規(guī)劃,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入330.52萬元,與上年相比,,減少75.61萬元,,降低18.62%,增減變化主要原因是:2019年項(xiàng)目撥款全部撥付醫(yī)院,。2019年無事業(yè)收入,;支出471.74萬元,與上年相比,增加102.2萬元,,增長27.66%,,增減變化主要原因是:2019年疾控中心建設(shè)項(xiàng)目開工增大了費(fèi)用;結(jié)余75.36萬元,與上年相比,,減少148.58萬元,,降低66.35%。增減變化主要原因是:2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)的139萬元疾控中心建設(shè)項(xiàng)目資金2019年項(xiàng)目開工使用84.96萬元,,結(jié)余資金減少,。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計330.52萬元,其中:財政撥款收入330.5萬元,,占99.99%,;其他收入0.02萬元,占0.01%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)324.5萬元,,決算數(shù)330.52萬元,預(yù)決算差異率1.86%,,差異主要原因2019年增加2018年一次性獎勵績效,。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計471.74萬元,其中:基本支出319.27萬元,,占67.68%,;項(xiàng)目支出152.47萬元,占32.32%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)541.10萬元,,決算數(shù)471.74萬元,預(yù)決算差異率-12.82%,,差異主要原因2019年疾控中心建設(shè)項(xiàng)目未完工,,結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金75.36萬元。

二,、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入330.5萬元,,與上年相比,減少59.65萬元,,降低15.29%,。增減變化的主要原因是:2019年項(xiàng)目撥款全部撥付醫(yī)院。財政撥款支出471.74萬元,,與上年相比,,增加118.19萬元,增長33.43%,,增減變化的主要原因是:2019年疾控中心建設(shè)項(xiàng)目開工使用84.96萬元,。其中:基本支出319.27萬元,項(xiàng)目支出152.47萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.36萬元,,與上年相比,,減少148.64萬元,降低66.35%,。增減變化的主要原因是:2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)的139萬元疾控中心建設(shè)項(xiàng)目資金2019年項(xiàng)目開工使用84.96萬元,,結(jié)余資金減少。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)324.5萬元,,決算數(shù)330.5萬元,,預(yù)決算差異率1.85%,差異主要原因2019年增加2018年一次性獎勵績效,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)541.1萬元,,決算數(shù)471.74萬元,預(yù)決算差異率-12.82%,,差異主要原因2019年疾控中心建設(shè)項(xiàng)目未完工,,結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金75.36萬元。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入330.5萬元,。與上年相比,,減少59.65萬元,降低15.29%,。增減變化的主要原因是:2019年項(xiàng)目撥款全部撥付醫(yī)院,。一般公共預(yù)算財政撥款支出471.74萬元。與上年相比,,增加118.19萬元,,增長33.43%。增減變化的主要原因是:2019年疾控中心建設(shè)項(xiàng)目開工使用84.96萬元,。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),,208   類:社會保障和就業(yè)支出28.38萬元。210類:衛(wèi)生健康支出421.45萬元,。221類:住房保障支出21.91萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目(按類級科目公開),工資福利支出290.33萬元,,商品服務(wù)支出66.15萬元同,,對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.18萬元,,資本性支出84.96萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)324.5萬元,決算數(shù)330.5萬元,,預(yù)決算差異率1.85%,,差異主要原因2019年增加2018年一次性獎勵績效。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)541.1萬元,,決算數(shù)471.74萬元,,預(yù)決算差異率-12.82%,,差異主要原因2019年疾控中心建設(shè)項(xiàng)目未完工,結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金75.36萬元,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.36萬元。與上年相比,,減少148.64萬元,,降低66.35%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余75.36萬元,。與上年相比,,減少148.64萬元,降低66.35%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.38萬元,比上年增加0.38萬元,,增加100%,,增加原因是:2019年疾控中心因工作需要增加了接待上級單位檢查工作就餐費(fèi)預(yù)算0.38萬元。其中,,公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬元,,占100%,比上年增加0.38萬元,,增加100%,,增加原因是:2019年疾控中心因工作需要增加了接待上級單位檢查工作就餐費(fèi)預(yù)算0.38萬元。具體情況如下:

公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元,。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.38萬元,,主要是接待上級單位檢查工作用餐等。128團(tuán)疾控中心國內(nèi)公務(wù)接待12批次,,92人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.38萬元,決算數(shù)0.38萬元,,預(yù)決算差異率100%,,差異主要原因按預(yù)算執(zhí)行。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.38萬元,,決算數(shù)0.38萬元,,預(yù)決算差異率0%。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

128團(tuán)疾控中心(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)1.76萬元,,比上年減少14.98萬元,降低89.48%,,主要原因是專用材料費(fèi)減少,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額84.96萬元,其中:政府采購工程支出84.96萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,單位共有車輛0輛,,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(二)預(yù)算績效情況的說明

2019年度,,本部門單位預(yù)算績效自評情況:

2019年疾控中心對2018年結(jié)轉(zhuǎn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),,2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.39萬元,,執(zhí)行數(shù)為45.57萬元,,完成預(yù)算的90.43%。主要產(chǎn)出和效果:一是項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析:慢性病和主要健康危害因素得到有效控制,,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,。二是項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析:不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感。三是項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析:不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感,。

(一)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定情況

1,、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)及階段性目標(biāo)

實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作,,是我國政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童,、婦女,、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)人群,,面身全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù),,也是我國公共衛(wèi)生領(lǐng)域的一項(xiàng)長期的、基礎(chǔ)性的制度安排,。包括十四項(xiàng)內(nèi)容:1,、建立居民健康檔案;2,、健康教育,;3、預(yù)防接種,;4,、兒童健康管理,;5,、孕產(chǎn)婦健康管理,;6、老年人健康管理,;7,、慢性病患者管理(高血壓、糖尿?。?;8、嚴(yán)重精神障礙患者管理 ,; 9,、結(jié)核病患者健康管理;10中醫(yī)藥健康管理,;11,、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理;12,、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管,;13、免費(fèi)提供避孕藥具,;14,、健康素養(yǎng)促進(jìn)行動。

2,、項(xiàng)目基本性質(zhì)

通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,,對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實(shí)施干預(yù),減少主要健康危險因素,,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。

3,、項(xiàng)目用途及范圍

本轄區(qū)內(nèi)常住人口及在我社區(qū)連續(xù)居住半年以上的流動人口,,均可免費(fèi)享受基本公共衛(wèi)生服務(wù),以0-6歲兒童,、孕產(chǎn)婦,、老年人、慢性病患者等人群為重點(diǎn),。

二,、項(xiàng)目資金使用及管理情況

(一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

128團(tuán)醫(yī)院及疾控中心開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目2019年預(yù)算安排總額為2018年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生財政資金50.38萬元,。

(二)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

128團(tuán)疾控中心2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際支付資金45.57萬元,,預(yù)算執(zhí)行率90.43%。疾控中心2019年開展基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目開支費(fèi)用45.57萬元,,開支資金是上年結(jié)余資金,,全部從單位基本戶支付,,主要用于支付辦公費(fèi)用2.01、萬元,、印刷費(fèi)用3.72萬元,、水費(fèi)0.19萬元、電費(fèi)2.28萬元,、郵電費(fèi)1.75萬元,、差旅費(fèi)0.84萬元、維修費(fèi)3.95萬元,、專用材料費(fèi)29.05萬元,、租車費(fèi)1.37萬元、其他商品服務(wù)支出0.4萬元,。

(三)項(xiàng)目資金管理情況分析

 嚴(yán)格按照師財政局項(xiàng)目資金管理的相關(guān)要求,,實(shí)行財政報賬制管理。由醫(yī)院財務(wù)建立專賬,,實(shí)行??顚S茫訌?qiáng)對資金使用情況的管理與檢查,,自覺接受審計部門的監(jiān)督,,杜絕擠占、截留,、挪用現(xiàn)金的發(fā)生,,提升資金使用效益。

遵守政府會計制度,、財務(wù)收支審批制度,、財務(wù)稽核制度、財務(wù)牽制制度,,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

(一)項(xiàng)目組織情況分析

128團(tuán)疾控中心制訂了基本公共衛(wèi)生服務(wù)的全年工作計劃,,按照基本公共衛(wèi)生工作具體的考核標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任分工要求,,把公共衛(wèi)生服務(wù)十四大類工作分解落實(shí)到相關(guān)工作人員,確保每個項(xiàng)目有專業(yè)人員把關(guān)開展工作,。通過廣泛宣傳,、免費(fèi)全民體檢、入戶走訪等多種形式,,提高了規(guī)范建檔率和全民健康體檢率,。

(二)項(xiàng)目管理情況分析

堅持客觀、真實(shí)、公平,、公正原則,,堅持一個標(biāo)準(zhǔn)、一樣尺度,,科學(xué)反映社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)的過程,、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況,,準(zhǔn)確評價單位落實(shí)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的數(shù)量,、質(zhì)量和效果。依據(jù)是《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》,、《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)關(guān)于中央財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理辦法實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)文件和法規(guī),。

四、項(xiàng)目績效情況

(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

(1)健康教育:每家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站發(fā)放不少于12 種健康教育材料,,播放不少于6 種健康教育音像資料,,開展不少于12次健康教育咨詢活動,30次健康教育講座,,更換6 期健康教育專欄,。

(2)健康檔案:2019年我轄區(qū)人口數(shù)13825人,建立電子健康檔案13310人,,電子健康檔案建檔率 96.3 %,,達(dá)到國家要求(不少于75 %的指標(biāo))。

(3)65歲以上老年人健康管理:轄區(qū)年內(nèi)應(yīng)接受健康管理的65歲以上老年人管理率1100人,,健康管理率90.9 %,,達(dá)到國家要求(不少于67 %的指標(biāo))。

(4)高血壓患者健康管理:年內(nèi)高血壓患者規(guī)范管理 640人,,規(guī)范管理率100 %,,達(dá)到國家要求(不少于70%的指標(biāo)),血壓控制滿意率大于87.1 %,。

(5)糖尿病患者健康管理:年內(nèi)糖尿病患者規(guī)范管理 282人,,規(guī)范管理率100 %,達(dá)到國家要求(不少于70%的指標(biāo)),,血糖控制滿意率大于78.8 %,。

(6)重性精神病患者健康管理:年內(nèi)重精患者按照規(guī)范管理85人,規(guī)范管理率100 %,。

(7)傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告:發(fā)現(xiàn)傳染病24小時內(nèi)及時上報,,杜絕漏報傳染病。開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急演練,,及時上報處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件,。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析

128團(tuán)疾控中心的工作人員老齡化,機(jī)構(gòu)缺乏公衛(wèi)專業(yè)人才,對(第三版)《國家基本公共衛(wèi)生規(guī)范》的內(nèi)容掌握不是很透徹,,對轄區(qū)內(nèi)的居民的健康意識宣傳和引導(dǎo)不到位,,公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量有待加強(qiáng)。

五,、其他需要說明的問題

(一)后續(xù)工作計劃

通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,,對居民健康問題實(shí)施干預(yù),減少主要健康危險因素,,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,,提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,使全體居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù),。

(二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法,、存在問題和建議

一是強(qiáng)化宣傳。

二是強(qiáng)化培訓(xùn),。切實(shí)加強(qiáng)團(tuán),、連基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn),重點(diǎn)培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范(第三版)》,,切實(shí)做到全員培訓(xùn),、全員知曉。

三是強(qiáng)化督導(dǎo),。對照《規(guī)范》要求和兵團(tuán),、師考核標(biāo)準(zhǔn),督促,、指導(dǎo)針對各自的不足之處進(jìn)行整改,。

四是強(qiáng)化考核。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用,,工作數(shù)量,、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤。

六,、項(xiàng)目評價工作情況

通過對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展情況和實(shí)際效果進(jìn)行考核,,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,提出解決問題的意見和建議,,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,規(guī)范項(xiàng)目管理,提高組織化程度,,保證項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益,,促進(jìn)醫(yī)改惠民政策的有效落實(shí)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說明,。208(類)05(款)02(項(xiàng)):指事業(yè)單位離退休。208(類)05(款)05(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,。208(類)05(款)06(項(xiàng)):  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。210(類)01(款)99(項(xiàng)):指其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。210(類)04(款)01(項(xiàng)):指疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu),。210(類)04(款)08(項(xiàng)):指基本公共衛(wèi)生服務(wù),。210(類)04(款)09(項(xiàng)):指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)。221(類)02(款)01(項(xiàng)):指住房公積金,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容:無,。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

         

           附表:新疆兵團(tuán)第七師一二八團(tuán)疾病預(yù)防控制中心.XLS

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