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2019年度第七師一二九團醫(yī)院部門決算公開

來源:財政局 編輯:財政局 發(fā)布時間:2020-08-31 17:03:01 瀏覽次數(shù): 【字號: 

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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

二)預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

單位主要職能:為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),,醫(yī)療常見病,、多發(fā)病護理,恢復(fù)期病人治療與護理,、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

一二九團醫(yī)院由門診樓和住院部組成,。門診樓內(nèi)設(shè)有門診部,、五官科(眼科、口腔,、耳鼻喉),、藥劑科、醫(yī)劑科(影像科,、彩超,、心電、四肢動脈檢測,、肺功能檢測),、檢驗科、中醫(yī)康復(fù)理療科,、院辦,、財務(wù)科,;住院部樓內(nèi)設(shè)有內(nèi)(兒、傳染)科,、外(五官)科,、婦產(chǎn)科、計劃服務(wù)站,。

從決算單位構(gòu)成看,,一二九醫(yī)院部門決算包括:一二九醫(yī)院部門本級決算、所屬單位決算等,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1826.97萬元,與上年相比,,增加303.07萬元,,增長19.88%,增減變化主要原因是:事業(yè)收入,、項目經(jīng)費增加,;支出1514.05萬元,與上年相比,增加37.53萬元,,增長2.5%,,增減變化主要原因是:事業(yè)收入、項目經(jīng)費及人員經(jīng)費增加,;結(jié)余312.92萬元,,與上年相比,增加312.92萬元,,增長100%,。增減變化主要原因是事業(yè)收入、項目經(jīng)費及人員經(jīng)費增加,。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計1826.97萬元,,其中:財政撥款收入1327萬元,占72.63%,;事業(yè)收入498.75萬元,,占27.3%;其他收入1.22萬元,,占0.07%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)1678.95萬元,決算數(shù)1826.97萬元,,預(yù)決算差異率8.82%,,差異主要原因事業(yè)收入、項目經(jīng)費及人員經(jīng)費增加,。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計1514.05萬元,,其中:基本支出1433.67萬元,,占94.69%;項目支出80.39萬元,,占5.3%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)1719.72萬元,決算數(shù)1514.05萬元,,預(yù)決算差異率11.96%,,差異主要原因項目經(jīng)費及人員經(jīng)費支出減少

二,、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1327萬元,,與上年相比,增加25.06萬元,,增長1.92%,。增減變化的主要原因是:人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。財政撥款支出1127.61萬元,,與上年相比,,增加74.69萬元,增長7.09%,,增減變化的主要原因是:人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加,。其中:基本支出1047.22萬元,項目支出80.39萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.15萬元,,與上年相比,增加240.15萬元,,增長100%,。增減變化的主要原因是:人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1246.44萬元,,決算數(shù)1327萬元,,預(yù)決算差異率6.46%,差異主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1287.2萬元,,決算數(shù)1127.61萬元,,預(yù)決算差異率-12.4%,,差異主要原因是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出減少

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1327萬元,。與上年相比,,增加25.06萬元,增長1.92%,。增減變化的主要原因是:人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加,。一般公共預(yù)算財政撥款支出1127.61萬元,。與上年相比,增加74.69萬元,,增長7.09%,。增減變化的主要原因是:人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加其中:按功能分類科目208類:社會保障和就業(yè)支出127.6萬元,,210類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出929.07萬,,221類住房保障支出70.94萬元按經(jīng)濟分類科目:工資福利支出924.59萬元,,商品和服務(wù)支出80.6萬元,,對個人和家庭的補助支出122.42萬元

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1246.44萬元,,決算數(shù)1327萬元,,預(yù)決算差異率6.46%,差異主要原因人員經(jīng)費及項目經(jīng)費增加,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1287.2萬元,,決算數(shù)1127.61萬元,預(yù)決算差異率-12.4%,,差異主要原因人員經(jīng)費及項目經(jīng)費支出減少,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.15萬元,。與上年相比,,增加240.15萬元,增長100%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余240.15萬元,。與上年相比,增加240.15萬元,,增長100%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.22萬元,,比上年減少2.58萬元,,降低91.47%,減少原因是因公出國(境)費和公務(wù)用車購置及運行維護費未發(fā)生費用,。其中,,公務(wù)接待費支出0.22萬元,占100%,,比上年增加0.22萬元,,增長100%,增加原因是2018年度公務(wù)招待費未發(fā)生。具體情況如下:

公務(wù)接待費0.22萬元,。具體是:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.22萬元,,主要是上級領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)檢查工作和醫(yī)療單位之間交流等。129醫(yī)院國內(nèi)公務(wù)接待6批次,,45人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.02萬元,決算數(shù)0.22萬元,,預(yù)決算差異率-92.71%,,差異主要原因因公出國(境)費和公務(wù)用車購置及運行維護費未發(fā)生費用。其中:公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)2.52萬元,,決算數(shù)0萬元,,預(yù)決算差異率0%,差異主要原因本年無增減,;公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.5萬元,,決算數(shù)0.22萬元,預(yù)決算差異率-56%,,差異主要原因開支減少,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

129醫(yī)院(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費372.78萬元,,比上年減少18.57萬元,,降低4.75%,主要原因是開支減少,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額8.24萬元,其中:政府采購貨物支出8.24萬元,。

七,、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,單位共有車輛1輛,,價值23.63萬元,,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(二)預(yù)算績效情況的說明

 一、基本情況

2019年度,,本部門單位預(yù)算績效自評情況:

2019年醫(yī)院對2018年結(jié)轉(zhuǎn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,,2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,,執(zhí)行數(shù)為15.21萬元,,完成預(yù)算的76%,。主要產(chǎn)出和效果:一是項目實施的經(jīng)濟效益分析:慢性病和主要健康危害因素得到有效控制,,人民健康水平得到進一步提高,。二是項目實施的社會效益分析:不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感。三是項目實施的生態(tài)效益分析:不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感(二)本級內(nèi)分解下達預(yù)算和績效目標情況,。

(一)項目預(yù)算績效目標設(shè)定情況

1,、項目預(yù)期目標及階段性目標

實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,是促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作,,是我國政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童,、婦女,、老年人、慢性病患者為重點人群,,面身全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù),,也是我國公共衛(wèi)生領(lǐng)域的一項長期的、基礎(chǔ)性的制度安排,。包括十四項內(nèi)容:1,、建立居民健康檔案;2,、健康教育,;3、預(yù)防接種,;4,、兒童健康管理;5,、孕產(chǎn)婦健康管理,;6、老年人健康管理,;7,、慢性病患者管理(高血壓、糖尿?。?;8、嚴重精神障礙患者管理 ,; 9,、結(jié)核病患者健康管理;10中醫(yī)藥健康管理,;11,、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理;12、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管,;13,、免費提供避孕藥具;14,、健康素養(yǎng)促進行動,。

2、項目基本性質(zhì)

通過實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,,對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實施干預(yù),,減少主要健康危險因素,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù),。

3、項目用途及范圍

本轄區(qū)內(nèi)常住人口及在我社區(qū)連續(xù)居住半年以上的流動人口,,均可免費享受基本公共衛(wèi)生服務(wù),,以0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦,、老年人,、慢性病患者等人群為重點。

二,、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金安排落實,、總投入等情況分析

129團醫(yī)院及疾控中心開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目2019年預(yù)算安排總額為2018年結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生財政資金20萬元。

(二)項目資金實際使用情況分析

129團醫(yī)院2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實際支付資金15.21萬元,,預(yù)算執(zhí)行率76%,。醫(yī)院2019年開展基本公共衛(wèi)生項目開支費用10.55萬元,開支資金是上年結(jié)余資金,,全部從單位基本戶支付,,主要用于支付辦辦公費 0.35萬元、電費0.75萬元,,暖氣費 0.5萬元,,差旅費0.16萬元、材料費8.79萬元,、其他資本性支出4.66萬元,。

(三)項目資金管理情況分析

 嚴格按照師財政局項目資金管理的相關(guān)要求,實行財政報賬制管理,。由醫(yī)院財務(wù)建立專賬,,實行專款專用,,加強對資金使用情況的管理與檢查,,自覺接受審計部門的監(jiān)督,,杜絕擠占、截留,、挪用現(xiàn)金的發(fā)生,,提升資金使用效益。

遵守政府會計制度,、財務(wù)收支審批制度、財務(wù)稽核制度,、財務(wù)牽制制度,,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。

三,、項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析

129團醫(yī)院制訂了基本公共衛(wèi)生服務(wù)的全年工作計劃,,按照基本公共衛(wèi)生工作具體的考核標準責(zé)任分工要求,把公共衛(wèi)生服務(wù)十四大類工作分解落實到相關(guān)工作人員,,確保每個項目有專業(yè)人員把關(guān)開展工作,。通過廣泛宣傳、免費全民體檢,、入戶走訪等多種形式,,提高了規(guī)范建檔率和全民健康體檢率。

(二)項目管理情況分析

堅持客觀,、真實,、公平、公正原則,,堅持一個標準,、一樣尺度,科學(xué)反映社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)的過程,、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況,,準確評價單位落實社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的數(shù)量、質(zhì)量和效果,。依據(jù)是《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》,、《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團關(guān)于中央財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金管理辦法實施細則》等相關(guān)文件和法規(guī)。

四,、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析

1,、居民健康檔案

居民健康檔案截至12月底,全團累計建立居民健康檔案11807人,,全團35歲首診測血壓6530人,,對慢性病病人每年不少于4次隨訪,0-6歲兒童體檢550人,、中小學(xué)生體檢1085人,、15-64歲體檢4665人.

2.健康教育

衛(wèi)生日上街宣傳20次,,發(fā)放宣傳資料13250份,宣傳橫幅20條,,受益群眾累計達6500人次,。健康教育宣傳欄基層和社區(qū)累計更換6期108塊,開展健康知識講座40次,,受益人群5757人次,。播放健康教育音像資料27種245次,累計735小時,。

3,、預(yù)防接種

免疫規(guī)劃工作穩(wěn)步推進,確保冷鏈安全運轉(zhuǎn),,接種無差錯事故,。完成2個月至4歲796名兒童兩輪脊灰減毒疫苗補充免疫服苗工作。兒童建卡率達到100%,。兒童十苗接種覆蓋率達到100%,。 全程電子系統(tǒng)管理客戶端在冊兒童763人。全年入托入學(xué)兒童接種證查驗率100%,。開展4.25免疫日宣傳活動,。開展麻風(fēng)二聯(lián)疫苗查漏補種工作,調(diào)查摸底兒童617人,。7-8月份完成兩輪脊灰滅活疫苗強化免疫工作,,接種脊灰滅活疫苗268人次。完成AFP疫情監(jiān)測工作,開展AFP疫情監(jiān)測36次,,累計監(jiān)測人次381人,。完成疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測,目前發(fā)生一般反應(yīng)1例,。

    4,、0-6歲兒童健康管理

0-6歲兒童數(shù)300人,系統(tǒng)管理率97%,,健康管理率100%,。新生兒出生41人,新生兒訪視率100%,,輔助檢查率100%,,5歲以下兒童死亡0人,出生缺陷0,,全年兒童共體檢1412人次,,流動兒童體檢250人次,貧血普查人數(shù)200人,,

0-36個月兒童中醫(yī)健康指導(dǎo)率100%,。

    5,、孕產(chǎn)婦健康管理

2019年產(chǎn)婦41人,活產(chǎn)41人,。孕產(chǎn)婦保健覆蓋率為100%,。孕早期產(chǎn)前檢查41人,早期建卡率為100%,,產(chǎn)后訪視41人,,產(chǎn)后訪視率100%。產(chǎn)后42天健康檢查41人,,健康檢查率100%,。全年無一例孕產(chǎn)婦死亡及新生兒破傷風(fēng)發(fā)生。孕產(chǎn)婦的所有信息已錄入電子檔案,。

    6,、老年人健康管理

2019年全團65歲以上常住居民數(shù)1358人,,管理數(shù)1243人,,管理率100%,健康體檢率88%,。

    7,、傳染病管理工作

2019年我團上報法定傳染病發(fā)病數(shù)18例,疫情報告率100%,,疫情報告及時率100%,。無突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

    8,、高血壓患者管理服務(wù),,堅持首診測血壓制,首診測血壓率為100%,,高血壓患者1187人,,管理率100%,規(guī)范管理率83.74%,,控制率63.94%,。糖尿病患者419人,管理率100%,,規(guī)范管理率85.92%,,控制率55.13%。

    9,、重性精神病患者管理服務(wù)

重癥精神疾病患者79人,,管理率100%,規(guī)范管理率100%,,控制率100%,。

    10,、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管

全團共有公共場所37家、醫(yī)療機構(gòu)19家,、學(xué)校衛(wèi)生3家,、職業(yè)衛(wèi)生4家、飲用水1家,。食源性疾病巡查46次,,醫(yī)療機構(gòu)協(xié)管巡查14次,公共場所巡查22次,,藥店巡查7次,,學(xué)校衛(wèi)生協(xié)管巡查8次,飲用水協(xié)管巡查6次,。無異常問題發(fā)生,。辦理食品藥品餐飲服務(wù)等健康體檢451人證次,開體檢報告單1353張,。

    11,、 中醫(yī)藥應(yīng)用

中醫(yī)體制辨識率100%

    12、結(jié)核病患者管理工作

2019年結(jié)核病患者共6人,,其中管理結(jié)核性胸膜炎患者1人,,已完成肺結(jié)核病治療2人,管理率100%,,結(jié)核病患者隨訪率100%,規(guī)則服藥率100%,。

13.繼續(xù)鞏固“健康促進示范團”工作成果,按項目考核要求完成各項工作

(二)項目績效目標未完成原因分析

129團醫(yī)院的工作人員老齡化,,機構(gòu)缺乏公衛(wèi)專業(yè)人才,,對(第三版)《國家基本公共衛(wèi)生規(guī)范》的內(nèi)容掌握不是很透徹,對轄區(qū)內(nèi)的居民的健康意識宣傳和引導(dǎo)不到位,,公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)量有待加強,。

五、其他需要說明的問題

(一)后續(xù)工作計劃

通過實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目,,對居民健康問題實施干預(yù),,減少主要健康危險因素,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,,提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,,使全體居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

(二)主要經(jīng)驗及做法,、存在問題和建議

一是強化宣傳,。

二是強化培訓(xùn)。切實加強團,、連基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn),,重點培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范(第三版)》,,切實做到全員培訓(xùn)、全員知曉,。

三是強化督導(dǎo),。對照《規(guī)范》要求和兵團、師考核標準,,督促,、指導(dǎo)針對各自的不足之處進行整改。

四是強化考核,。進一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核標準和考核結(jié)果應(yīng)用,,工作數(shù)量、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費補助掛鉤,。

六,、項目評價工作情況

通過對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目開展情況和實際效果進行考核,發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題,,提出解決問題的意見和建議,,及時總結(jié)經(jīng)驗,規(guī)范項目管理,,提高組織化程度,,保證項目資金安全和發(fā)揮效益,,促進醫(yī)改惠民政策的有效落實,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配:反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)02(項):指事業(yè)單位離退休,。208(類)05(款)05(項):指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。208(類)05(款)06(項):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。210(類)01(款)99(項):指其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出,。210(類)03(款)02(項):指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,。210(類)03(款)99(項):指其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。210(類)04(款)08(項):指基本公共衛(wèi)生服務(wù),。210(類)04(款)09(項):指重大公共衛(wèi)生專項,。210(類)04(款)99(項):指其他公共衛(wèi)生支出。210(類)07(款)99(項):指其他計劃生育事務(wù)支出,。210(類)99(款)01(項):其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,。221(類)02(款)01(項):指住房公積金
    其他有關(guān)說明內(nèi)容:無,。

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》 

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

     附表:第七師一二九團醫(yī)院部門決算公開表.XLS

 

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