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2019年度第七師機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心部門決算公開

來源:財(cái)政局 編輯:財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2020-09-03 13:12:05 瀏覽次數(shù): 【字號(hào): 

目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),,政務(wù)信息公開,信息采集整理分析和發(fā)布編制實(shí)名制動(dòng)態(tài)管理,。機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì),,電子政務(wù)和信息化建設(shè)等日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,,機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心部門決算包括:機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心編制數(shù)5名,,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,1名正科級(jí),,一名副科級(jí),。業(yè)務(wù)3名。實(shí)有人數(shù)2名,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入43.33萬元,與上年相比,,增加11.83萬元,,增長(zhǎng)37.56%,增減變化主要原因是:2018年10月單位新進(jìn)1人,,2019年年初2人離職,;支出28.2萬元,與上年相比,減少4.7萬元,,降低12.65%,,增減變化主要原因是:2018年10月單位新進(jìn)1人,2019年年初2人離職,;結(jié)余18.57萬元,,與上年相比,增加15.14萬元,,增長(zhǎng)440.71%,。增減變化主要原因是:2018年10月單位新進(jìn)1人,2019年年初2人離職,。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)43.33萬元,,其中:財(cái)政撥款收入43.33萬元,占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)43.33萬元,,決算數(shù)43.33萬元,預(yù)決算差異率0%,。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)28.2萬元,,其中:基本支出28.2萬元,占100%,;

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)28.2萬元,,決算數(shù)28.2萬元,預(yù)決算差異率0%,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入43.33萬元,與上年相比,增加11.83萬元,,增長(zhǎng)37.56%,。增減變化的主要原因是:2018年10月單位新進(jìn)1人,2019年年初2人離職,。財(cái)政撥款支出28.2萬元,,與上年相比,減少4.7萬元,,降低12.65%,,增減變化的主要原因是:新進(jìn)人員未到位。其中:基本支出28.2萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.57萬元,,與上年相比,增加15.14萬元,,增長(zhǎng)440.71%,。增減變化的主要原因是:2018年10月單位新進(jìn)1人,2019年年初2人離職,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)43.33萬元,,決算數(shù)43.33萬元,預(yù)決算差異率0%,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)28.2萬元,,決算數(shù)28.2萬元,預(yù)決算差異率0%,。

(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43.33萬元,。與上年相比,增加11.83萬元,,增長(zhǎng)37.56%,。增減變化的主要原因是:?jiǎn)挝粶?zhǔn)備新進(jìn)人員。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28.2萬元,。與上年相比,,減少4.7萬元,降低12.65%,。增減變化的主要原因是:2018年10月單位新進(jìn)1人,,2019年年初2人離職。其中:按功能分類科目(按類級(jí)科目公開),,其他共產(chǎn)黨事業(yè)支出24.05萬元,,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.32萬元,支出住房公積金1.83萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目,,工資福利支出20.15萬元,,商品服務(wù)支出2.67萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.22萬元,,資本性支出0.16萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)43.33萬元,決算數(shù)43.33萬元,,預(yù)決算差異率0%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)28.2萬元,決算數(shù)28.2萬元,,預(yù)決算差異率0%,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.57萬元,。與上年相比,,增加15.14萬元,增長(zhǎng)440.71%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.57萬元。與上年相比,,增加15.14萬元,,增長(zhǎng)440.71%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    本單位2019年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心單位(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費(fèi)2.82萬元,,比上年減少1.44萬元,,降低33.8%,主要原因2018年10月單位新進(jìn)1人,,2019年年初2人離職,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.155萬元,,其中:政府采購貨物支出0.155萬元,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,,本單位無車輛,。

(二)預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度,本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況:自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況,。

根據(jù)年初制定的工作績(jī)效目標(biāo),,全年完成績(jī)效工作目標(biāo)92%,完成實(shí)名制庫數(shù)據(jù)錄入及更新,,協(xié)助編辦做好機(jī)關(guān)單位的三定方案,。預(yù)期工作基本完成,,完成情況良好。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表(見附表)

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表:新疆兵團(tuán)第七師機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心.XLS

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