2019年度第七師檢察分院部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門單位概況
一,、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一,、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
二,、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
五,、政府采購(gòu)情況
六,、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,,聚焦社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo),統(tǒng)一全師檢察機(jī)關(guān)思想和行動(dòng),。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,,依法提請(qǐng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院通過(guò)新疆自治區(qū)人民檢察院向自治區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出議案。領(lǐng)導(dǎo)全師各級(jí)人民檢察院的工作,,對(duì)下級(jí)檢察院相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo),。依照法律規(guī)定對(duì)七師檢察分院直接受理的刑事案件行使偵查權(quán),,領(lǐng)導(dǎo)全師基層人民檢察院開(kāi)展依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作,。對(duì)全師重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕,、提起公訴,,對(duì)報(bào)請(qǐng)追訴的案件進(jìn)行審查,報(bào)請(qǐng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院審查,、決定是否追訴,。領(lǐng)導(dǎo)全師基層人民檢察院開(kāi)展對(duì)依照法律規(guī)定由人民檢察院直接受理的刑事案件的偵查工作、開(kāi)展對(duì)刑事犯罪案件的審查批準(zhǔn)逮捕,、決定逮捕,、提起公訴等工作以及對(duì)刑事、民事,、行政訴訟活動(dòng)及判決和裁定等生效法律文書(shū)執(zhí)行的法律監(jiān)督工作,、提起公益訴訟工作、控告申訴檢察工作,、開(kāi)展對(duì)監(jiān)獄,、看守所等執(zhí)法活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對(duì)全師基層人民法院已發(fā)生法律效力,、確有錯(cuò)誤的判決和裁定,,依法向師中級(jí)人民法院提出抗訴。對(duì)師中級(jí)人民法院已發(fā)生法律效力,、確有錯(cuò)誤的判決和裁定,,依法提請(qǐng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院向新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院提出抗訴等。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看,,第七師檢察分院部門決算包括:第七師檢察分院本級(jí)決算。第七師檢察分院內(nèi)設(shè)檢察業(yè)務(wù)保障部、政治部(法警支隊(duì)),、刑事檢察部,、刑事執(zhí)行檢察部、民事行政和公益訴訟檢察部,、檢察業(yè)務(wù)管理部,。
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入897.09萬(wàn)元,與上年相比,,增加29.49萬(wàn)元,,增長(zhǎng)3.4%,增減變化主要原因是:人員變動(dòng),;支出799.84萬(wàn)元,與上年相比,,減少217.95萬(wàn)元,降低21.41%,,增減變化主要原因是:2019年項(xiàng)目未完工,,有部分項(xiàng)目資金未結(jié)算,加之反貪轉(zhuǎn)隸5人,,退休1人,,調(diào)出2人,人員經(jīng)費(fèi)支出較少,;結(jié)余132.57萬(wàn)元,,與上年相比,增加97.25萬(wàn)元,,增長(zhǎng)275.36%,。增減變化主要原因是:因本年社保改革,公務(wù)員一次性注入未支付,,年底江蘇省檢察機(jī)關(guān)給我院捐贈(zèng)600000元項(xiàng)目資金,,招投已完成,待支付,。
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)897.09萬(wàn)元,,其中:財(cái)政撥款收入828.51萬(wàn)元,占92.36%,;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,;附屬單位繳款0萬(wàn)元,;其他收入68.59萬(wàn)元,占7.64%,。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年收入年初預(yù)算數(shù)822.49萬(wàn)元,,決算數(shù)897.09萬(wàn)元,,預(yù)決算差異率8.32%,差異主要原因?yàn)槟甑捉K省檢察機(jī)關(guān)給我院捐贈(zèng)600000元項(xiàng)目資金,,追加了項(xiàng)目預(yù)算,。
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)523.46萬(wàn)元,其中:基本支出416.84萬(wàn)元,,占79.63%,;項(xiàng)目支出106.61萬(wàn)元,占20.37%,;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,。與年初預(yù)算數(shù)相比情況:本年支出年初預(yù)算數(shù)562.24萬(wàn)元,,決算數(shù)523.46萬(wàn)元,預(yù)決算差異率6.89%,,差異主要原因我院人員調(diào)出7人,,退休3人。
二,、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入828.51萬(wàn)元,,與上年相比,減少39.09萬(wàn)元,,降低4.51%。增減變化的主要原因是:反貪轉(zhuǎn)隸5人,,退休1人,,調(diào)出2人。財(cái)政撥款支出795.66萬(wàn)元,,與上年相比,,減少181.09萬(wàn)元,降低18.54%,,增減變化的主要原因是人員減少,。其中:基本支出723.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出72.42萬(wàn)元,。
(二)一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入828.51萬(wàn)元,。與上年相比,減少39.09萬(wàn)元,,降低4.51%,。增減變化的主要原因是:反貪轉(zhuǎn)隸5人,退休1人,,調(diào)出2人,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出795.66萬(wàn)元,,與上年相比,減少181.09萬(wàn)元,,降低18.54%,,增減變化的主要原因是人員減少。其中:公共安全支出707.19萬(wàn)元,,社會(huì)保障和就業(yè)支出87.01萬(wàn)元,,衛(wèi)生健康支出1.46萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.09萬(wàn)元,,比上年減少0.83萬(wàn)元,降低3.48%,,減少原因是我院按要求對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行壓縮,,另外未支出接待費(fèi)。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.09萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,,比上年減少0.15萬(wàn)元,,降低0.65%,減少原因是我院按要求對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行壓縮,;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,,具體情況如下:
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.09萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.09萬(wàn)元,。主要用于車輛加油、維修等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置保有量為7輛,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度車排子墾區(qū)人民檢察院(行政單位)日常公用經(jīng)費(fèi)135.40萬(wàn)元,,比上年減少14.85萬(wàn)元,,主要原因是反貪轉(zhuǎn)隸5人,退休1人,,調(diào)出2人,,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
五,、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)支出87.66萬(wàn)元,,其中政府采購(gòu)貨物支出42.73萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出44.93萬(wàn)元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日,,單位共有車輛7輛,無(wú)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明,。
第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表(見(jiàn)附表)
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三,、《支出決算表》
四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
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