第七師林管站2020年部門預算及“三公經(jīng)費”信息公開報告
根據(jù)《關于七師2020年度部門預算公開工作的通知》有關規(guī)定,,現(xiàn)將第七師林管站2020年部門預算及“三公經(jīng)費”信息公開如下,。
一、部門職責及機構設置情況:
(一)主要職能:1、負責保護轄區(qū)森林資源、促進林業(yè)發(fā)展。2、負責全師林業(yè)技術推廣與試驗開源示范基地的建設,林業(yè)技術人員的培訓,。3、負責指導全師林業(yè)有害生物的普查,、監(jiān)測管理工作,,開展森林病蟲害防治的科學好研究與技術指導工作,推廣和應用先進技術,。
(二)內(nèi)設機構:無
二,、部門預算安排的總體情況
(一)收入情況
2020年林管站預算收入總額104.9萬元,,其中:財政撥款收入104.9 萬元。
(二)支出情況
2020年支出預算104.9萬元,,其中基本支出104.9萬元(一般公共預算安排人員經(jīng)費88.82萬元,、日常公用經(jīng)費16.08萬元)。
(三)比上年增減情況
2020年預算收支安排104.9萬元,,較2019年預算減少
31.81萬元,,其中:財政撥款基本支出減少21.81萬元,主要為人員經(jīng)費支出減少4.97萬元和日常公用支出減少16.84萬元,,項目支出減少10萬元,,上年有結轉項目,今年沒有,。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化
2020年,,我站一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排0.16萬元,,其中:公務接待費0.16萬元。與2019年相比減少0.14萬元,,為公務接待費減少0.14萬元,。
四、政府采購預算情況
2020年,,我站安排政府采購預算0.8萬元,,其中:服務類0.8萬元。
五,、國有資產(chǎn)信息
我站2019年末固定資產(chǎn)金額為172.59萬元,,2020年無計劃購置固定資產(chǎn)。
六,、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指兵團本級財政當年撥
付的資金,。具體包括:財政撥款、行政事業(yè)性收費,、專項收入,、國有資源(資產(chǎn))有償使用、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉移支付及其他,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務及輔助活動所取得的收入。
(三)其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。
(四)基本支出:指為保障機構正常運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
(五)項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(六)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
(七)“三公”經(jīng)費:納入兵團本級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指兵團本級部門用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運維費和公務接待費,。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(八)機關運行費:是指各部門公用經(jīng)費、包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(九)上年結轉:是指以前年度未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
(十)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
附件:1.部門預算收支總表
2. 部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.一般公共預算財政撥款支出表
6.一般公共預算財政撥款基本支出表
7.政府基金預算財政撥款支出表
8.部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
9.部門政府采購預算方案
第七師胡楊河市財政局
2020年8月10日
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