第七師社保局2020年部門預算及“三公”經費信息公開報告
根據(jù)《關于七師2020年度部門預算公開工作的通知》有關規(guī)定,現(xiàn)將七師社保局2020年部門預算及“三公”經費信息公開如下,。
一、部門職責及機構設置情況
(一)部門職責:
主要職能:七師社會保險事業(yè)管理局是由財務局全額撥款、參照公務員管理的事業(yè)單位負責全師企業(yè),、機關、事業(yè)單位基本養(yǎng)老,、基本醫(yī)療,、大額(病),、失業(yè),、工傷、生育等保險基金的籌集,、支付業(yè)務,;擬定全師社會保險登記、繳費基數(shù)申報,、基金征繳以及社會保險關系建立,、中斷、轉移,、接續(xù),、和終止工作的辦理程序與操作規(guī)范并組織實施;辦理師屬單位離退休人員基本養(yǎng)老金的社會化發(fā)放工作及社會化管理服務工作,。
(二)機構設置情況
機構情況:內設機構8個,,分別為基金征繳科、養(yǎng)老失業(yè)科,、醫(yī)療工傷生育科,、綜合稽核科,、基金財務科、信息綜合科,、機關事業(yè)養(yǎng)老科,、居民醫(yī)療養(yǎng)老科。
人員情況:單位核定事業(yè)編制154名,,在編人數(shù)119名,,2019年度退休11名。
二,、部門預算安排的總體情況
(一)收入情況
2020年預算收入總額1841.66萬元,,其中:財政撥款收入1841.66萬元(其中:財政專戶收入1841.66萬元)。
(二)支出情況
2020年支出預算1841.66萬元,,其中基本支出1839.53萬元(一般公共預算撥款安排人員經費1661.53萬元,、日常公用經費178萬元);項目支出2.13萬元,。
(三)比上年增減情況
2020年預算收支安排1841.66萬元,,較2019年預算減少25.54萬元,其中:財政撥款基本支出減少23.41萬元,,主要為增加人員經費支出44.02萬元和減少日常公用支出2.84萬元,;
三、運行經費安排情況
2020年,,我局運行經費共計安排178萬元,主要用于我局辦公費,、印刷費,、差旅費、日常維修,、水電費,、勞務費、公務用車運行維護費等日常運行支出,。
四,、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2020年,我局一般公共預算財政撥款“三公”經費安排4.4萬元,,其中公務用車購置及運維費4.32萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,,公務用車運維費4.32萬元);公務接待費0.08萬元,。與2019年相比減少1.01萬元,,減少的主要原因是:因減少公車運行費1.09萬元,因增加公務接待費0.08萬元,。
五,、政府采購預算情況
2020年,,我局安排政府采購預算15.58萬元。其中貨物類15.58萬元,。
六,、國有資產信息
社保局(含所屬單位)2019年末固定資產金額為167.18萬元,2020年擬購置固定資產總額為15.58萬元,,主要為計算機設備,、打印設備、辦公家具等,,已列入政府采購預算,。
七、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指兵團本級財政當年撥付的資金,。具體包括:財政撥款,、行政事業(yè)性收費、專項收入,、國有資源(資產)有償使用,、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉移支付及其他,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
(三)其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(六)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出,。
(七)“三公”經費:納入兵團本級財政預算管理的“三公”經費,是指兵團本級部門用一般公共預算撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運維費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(八)機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(九)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
(十)事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
附件:1.部門預算收支總表
2. 部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.一般公共預算財政撥款支出表
6.一般公共預算財政撥款基本支出表
7.政府基金預算財政撥款支出表
8.部門預算財政撥款“三公”經費支出表
9.部門政府采購預算方案
第七師胡楊河市財政局
2020年8月10日
-100034556.50
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